鞍山经济开发区2021年度部门决算
目 录
第一部分 鞍山经济开发区概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 鞍山经济开发区2021年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鞍山经济开发区2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鞍山经济开发区概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家税政方针政策,拟定区财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行市、县及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案。
(三)负责对园区内的经济发展和社会管理实行统一领导、统一规划、统一用地、统一建设、统一产业布局。
(四)研究制订园区总体规划和相关政策,经区政府批准后组织实施。
(五)按照规定权限审核批准园区各类投资项目,负责入园项目的跟踪服务及管理工作。
(六)领导、协调区直部门设在园区的分支机构工作。
(七)根据区政府授权交办,行使相关管理职能。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、鞍山经济开发区决算单位构成
纳入鞍山经开区2021年决算编制范围的二级预算单位包括:
1.鞍山经济开发区管理委员会本级
2.鞍山市千山区达道湾镇人民政府
3.鞍山市千山区宁远镇人民政府
4.鞍山市经济开发区宁远镇卫生院
5.鞍山市宝得中学
6.鞍山市千山区宁远镇小学中心校
7.鞍山市达道湾学校
8.鞍山市千山区达道湾镇小学中心校
9.鞍山市衡业中学
10.鞍山经济开发区综合行政执法队
第二部分 鞍山经济开发区2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计44480.18万元,包括:
1.财政拨款收入43825.89万元,占收入总计的98.52%。其中:一般公共预算财政拨款收入43281.90万元,政府性基金收入540.43万元,国有资本经营预算财政拨款收入3.56万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入73.76万元,占收入总计的0.16%。主要是卫生医疗收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余580.55万元,占收入总计的1.3%。主要是工程款等。
与上年相比,今年收入减少18313.50万元,下降29.16%,主要原因:是去年棚改资金的收入增加。
(二)支出总计44199.63万元,包括:
1.基本支出21633.41万元,占支出总计的48.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出11845.53万元,对个人和家庭的补助支出2070.36万元,商品和服务支出7589.47万元,资本性支出39.95万。
2.项目支出22566.22万元,占支出总计的51.06%。主要包括农村最低生活保障等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出减少18013.37万元,下降28.95%,主要原因:是去年棚改资金的支出增加。
(三)年末结转和结余280.55万元。
主要是工程未完工等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少300万元,下降51.67%,主要原因:新的工程未完工。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出44125.88万元,其中:基本支出215596.6万元,项目支出22566.22万元。与上年相比,财政拨款支出减少18380.12万元,下降29.41%,主要原因是去年棚户区改造资金增加。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的101.67%,其中:基本支出完成年初预算的59.68%,项目完成年初预算的127.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出43581.90万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出10380.55万元,占23.82%;公共安全支出339.77万元,占0.78%;教育支出6674.48万元,占15.31%;社会保障和教育支出14487.33万元,占26.36%;卫生健康支出1169.91万元,占2.68%;城乡社区支出1119.54万元,占2.57%;农林水支出1414.81万元,占3.25%;资源勘探工业信息等支出6985万元,占16.03%;住房保障支出863.59万元,占1.98%等。
1.一般公共服务支出10380.55万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2991.67万元,主要是人员经费、办公运行费等支出,完成年初预算的59.39%,决算数小于年初预算数的原因主要是日常经费下降。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)55.88万元,主要是信访相关事务支出,完成年初预算的4.54%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响,信访事务也相对减少。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)7247.12万元,主要是人员经费、办公费等支出,完成年初预算的251.37%,决算数大于年初预算数的原因是工资福利支出增加。
(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)83.25万元,主要是上级专项普查事务支出,年初未列预算,年中追加。
(5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2.63万元,主要是管委会招商引资相关事务支出,年初未列预算,临时发生的费用年中追加的预算。
2.公共安全支出338.65万元,具体包括:
(1)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)338.65万元,主要是用于驻区公安机关的补助资金,完成年初预算数的112.88%,决算数大于年初预算数主要是因为委托业务费用增加。
(2)公共安全支出(类)司法(款)其他公安支出(项)1.12万元,主要是用于法律援助相关支出,年初未列预算,是因为年中上级拨付的专项资金。
3.教育支出6674.48万元,具体包括:
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)31.42万元,主要用于学前儿童教育的相关支出,完成年初预算数的62.84%,决算数小于年初预算数主要是因为去年受疫情影响幼儿园关闭费用支出减少。
(2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2508.12万元,主要是用于小学日常经费等相关支出,完成年初预算数的83.60%,决算数小于年初预算数主要是因为受疫情影响小学听课停学,费用支出减少。
(3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3932.80万元,主要是用于初中学校日常经费等相关支出,完成年初预算数的98.32%,决算数与预算数基本持平。
(4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)200.64万,主要是用于除了上诉以外其他教育支出,完成年初预算数的44.59%,决算数小于年初预算数主要是因为上级专项补助资金增加。
(5)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1.5万,主要是用于教育费附加安排的相关支出,年初未列预算支出,上级专项资金,年中追加预算。
4.科学技术支出31.51万元,具体包括:
(1)科学技术支出(类)科技交流合作(款)其他科技交流与合作支出(项)31.51万,主要是用于科学技术相关支出,年初未列预算,年中追加预算。
5.社会保障和就业支出14487.33万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)605.58万元,主要是用于开展城乡社区治理,社区服务工作的支出,完成年初年初预算数的168.22%,决算数大于年初预算数,主要是壮大村集体项目支出。
(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)46.98万元,主要是用于除上述以外的开展城乡社区治理,社区服务工作的支出,年初未列预算,年中追加预算。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)120.67万元,主要是用于事业单位离退休人员经费,完成年初预算数67.79%,决算数小于预算数,主要是因为离退休人员的减少。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1163.41万元,主要是用于机关事业单位人员缴纳养老保险资金,完成年初预算数的105.76%,主要是因为养老保险资金增加。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.19万元,主要是用于机关事业单位人员缴纳职业年金资金,完成年初预算数的10.94%,决算数大于年初预算数,主要是因为补缴以前年度职业年金单位统筹部分。
(6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)11.31万元,主要用于社会保障和就业补助支出资金,年初未列预算,年中追加。
(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)125.97万元,主要用于病故人员家属的一次性补助费,年初未列预算,年中追加预算。
(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.41万元,主要用于伤残人员的抚恤金,年初未列预算,年中追加预算。
(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)74.93万元,主要是用于在乡退伍复员军人的生活补助,年初未列预算,年中追加预算。
(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)114.24万元,主要用于除上述项目以外的用于优抚方面的支出年初未列预算,年中追加预算。主要用于年中临时发放的补贴。
(11)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置支出(项)47.31万元,主要用于退役安置方面支出,完成年初预算数的118.28%,决算数大于年初预算数是因为退役士兵安安置人数调整。
(12)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)1.18万元,主要用于退役安置方面支出,完成年初预算数的3.81%,年初未列预算支出,年中追加预算。
(13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)0.24万元,主要用于对儿童福利的支出,年初未列预算支出,年中追加预算。
(14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利支出35.10万元,主要用于对老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出,完成年初预算数的117%,决算数大于预算数是因为享受补贴老人人数增加。
(15)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)0.70万元,主要用于残疾人康复方面的支出,年初未列预算,临时增加补助。
(16)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)3.76万元,主要用于残疾人生活和护理补贴支出,年初未列预算支出,年中追加预算。
(17)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)53.82万元,主要用于除上述以外的用于残疾人事业方面的支出,年初未列预算支出,年中追加预算。
(18)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)74.51万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出,完成年初预算数248.37%,决算数大于预算数主要是受疫情影响,补助资金增加。
(19)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)11584.97万元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出,完成年初预算数的88.43%,决算数小于预算数朱啊哟是因为保障对象人数调整。
(20)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)162.68万元,主要用于农村特困人员救助供养支出,年初未纳入预算,年中追加预算。
(21)社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他城市生活补助(项)31.36万元,主要用于除上述以外的其他城市生活补助,完成年初预算数的149.33%,决算数大于预算数是年中预算调整科目。
(22)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)168.01万元,完成年初预算数的67.74%,决算数小于预算数主要是因为专项资金调整。
5.卫生健康支出1169.91万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)107.16万元,主要用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出,完成年初预算数的267.90%,决算数大于预算数主要是因为受疫情影响医疗机构支出增加。
(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)283.59万元,主要用于基本公共卫生服务支出,完成年初预算数的358.97%,决算数大于预算数主要是年中预算科目调整。
(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)0.50万元,主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出,年初未列预算支出,年中追加预算。
(4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)727.16万元,主要用于卫生健康部门所属计划生育服务的支出,完成年初预算数的286.28%,决算数大于预算数主要是因为补发上年度的补助资金。
(5)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)34.68万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费,完成年初预算数的86.7%,决算数小于预算数主要是因为疫情支出科目调整。
(6)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)16.82万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费,年初未列预算,年中追加预算。
6.节能环保支出98.24万元,具体包括:
(1)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)26.04万元,主要用于政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出,年初未列预算,上级专项资金。
(2)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)40万元,主要用于农村环境保护方面的支出,年初未列预算,年中追加预算。
(3)节能环保支出(类)退耕还林还草(类)其他退耕还林还草支出(项)32.20万元,主要用于除上述项目以外的其他用于退耕还林还草方面的支出,年初未列预算,年中追加预算。
7.城乡社区支出1119.54万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)348.65万元,主要用于行政单位的基本支出,完成年初预算数的66.41%,决算数小于预算数主要是受疫情影响,日常经费支出减少。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)85.78万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出,年初未列预算,年中追加预算。
(3)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)586.46万元,主要用于用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出,年初未列预算,年中追加预算。
(4)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)67.65万元,主要用于城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出,完成年数预算数的270.6%,决算数大于预算数主要因为创城卫生资金增加。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)31万元,主要用于除上述以外的城乡社区支出,完成年初预算数的62%,决算数小于预算数主要是因为预算科目调整。
8.农林水支出1414.81万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)3万元,主要用于防治病虫害相关支出,完成年初预算数的5.77%,决算数小于预算数的主要原因是,专项资金科目调整。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)15万元,主要用于农业资源的保护修复等相关支出,年初未列预算,上级专项资金。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)5.15万元,主要用于除上述项目项目以外其他用于农业农村方面的支出,完成年初预算数的15.61%,决算数小于预算数主要是因为专项资金科目调整。
(4)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)10万元,主要用于森林和草原资源的培育相关支出年初未列预算,上级专项资金。
(5)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)1123.89万元,主要用于防汛业务支出,完成年初预算数的3625.45%,决算数大于预算数,主要是因为防汛工程资金增加。
(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)150万元,主要用于壮大村集体项目补助支出,年初未列预算,上级专项资金。
(7)农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)107.77万元,主要用于除上诉项目以外的其他农产品目标价格补贴支出,年初未列预算,上级专项资金。
9.资源勘探工业信息等支出6985万元,具体包括:
(1)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)6985万元,主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出,完成年初预算数的139.7%,预算数大于决算数,是按实际专项资金支付。
10.住房保障支出863.59万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)851.32万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,完成年初预算数的94.59%,决算数小于预算数主要是因为人员变动。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.27万元,主要人员住房补贴支出,年初未列入预算,年中追加预算。
11.灾害防治及应急管理支出13.6万元,具体包括:
(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)13.60万元,主要是用于安全监管方面的支出,完成年初预算数的45.33%,决算数小于年初预算数主要是因为受疫情影响,工厂停工停产。
12.其他支出3.58万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)3.58万元,是上诉项目以外其他不能划分到具体功能科目钟的支出项目,完成年初预算数的0.06%,决算数小于预算数主要是因为专项资金科目调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出540.43万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出484.51万元,占89.65%;其他支出55.92万元,占10.35%。
1. 城乡社区支出484.51万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)380.06万元,主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费支出等。年初未列预算,主要是因为上级拨付的专项资金。
(2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)104.45万元,主要是用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、公共交通、道路照明灯支出,完成年初预算数的104.45%,决算数大于预算数是因为根据当年实际工程进展情况安排资金。
2. 其他支出55.92万元,具体包括:
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出33.30万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出,年初未列预算,上级专项补助资金。
(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出3万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出,年初未列预算,上级专项补助资金。
(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出7.99万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出,年初未列预算,上级专项补助资金。
(4)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)11.63万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出,年初未列预算,上级专项补助资金。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出3.56万元。
1. 国有资本经营预算支出3.56万元。
(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)3.56万元,主要用于国有企业退休人社会化管理补助相关支出,年初未列入预算,上级专项。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.66万元,完成年初预算的66.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,因公出国费用和公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9.07万元,公务用车购置及运行维护费79.57万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降100%,主要是未因公出国。
2.公务接待费9.07万元,占“三公”经费支出的57%。完成年初预算的56.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响招待减少。2021年国内公务接待累计29批次、181人、9.07万元,主要用于招商等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少12.66万元,下降58%,主要是疫情招待减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费52.59万元,占“三公”经费支出的85.29%。完成年初预算的83.48%。比上年减少26.98万元,下降33.91%,主要是更换公务用车及车辆修理费用减少等原因。
其中:公务用车购置费27.21万元,主要用于更换公务车,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费25.38万元,主要用于车辆维修和车辆用油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量43辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21545.32万元,其中:人员经费13915.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费7629.43万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出6916万元,比上年增加2333万元,增长50.91%,主要原因是去年因为受疫情影响。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆43辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车40辆,其他用车主要是日常办公车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金261.27万元,组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金12184万元。
(2)部门评价情况。我部门组织对“耕地地力保护项目”“大豆、玉米、稻谷价格补贴项目”等2个项目开展了部门评价,涉及资金261.27万元。通过部门绩效评价尚未发现问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)“耕地地力保护项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为153.5万元,执行数为153.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过目标建设,年初设定目标受补助农户6691户,受补土地总量1.85万亩,已全部完成。尚未发现问题。
(2)“大豆、玉米、稻谷价格补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为107.77万元,执行数为107.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据鞍山市财政局文件《关于拔付中央2021年目标价格补贴资金的通知》经济开发区玉米播种面积 15566亩,大豆播种面积11.2亩,稻谷播种面积600.75亩,已全部完成。尚未发现问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。
18. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):反映其他棚户区改造专项债务收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。
第四部分 鞍山经济开发区2020年度部门决算表